Сделать свой сайт бесплатно

Реклама

Создай свой сайт в 3 клика и начни зарабатывать уже сегодня.

@ADVMAKER@

Инструкция По Заполнению Программы Возмещение Ндс Налогоплательщик

15.05.2015
Инструкция По Заполнению Программы Возмещение Ндс Налогоплательщик

инструкция по заполнению программы возмещение ндс налогоплательщик

Добрый день! Подскажите,пожалуйста,как заполнить данные в программе "Возмещение НДС. Налогоплательщик" для передачи в ФНС: В разделе 7 "Сведения о договорах с другими лицами" необходимо указать только услуги тех организаций,которые впрямую оказали услуги(в частности,банк-валютный контроль) или внести туда также затраты по косвенным услугам,которые распределились на экспортную выручку? Если мы экспортировали собственную продукцию из материала,закупленного у частного лица,нужно ли заполнять раздел 8 "Сведения о Поставщиках"? Спасибо! В разделе 7 есть строка "Предмет договора с иным лицом" там указано какие иные услуги в этом разделе надо отразить. Да, раздел 8 в данном случае надо заполнять. Вообще в нашей налоговой к заполнению раздела 7 как-то не очень придираются, а вот раздел 8 должен быть заполнен обязательно. Коллеги, добрый день! Скажите пожалуйста, косвенные расходы, которые подлежали распределению (и в 1С были распределены по копейки на каждую отгрузку), нужно вносить в эту программу пропорционально каждой отгрузке? Или можно (при условии 100% выручки по ставке 0 %) занести их общими суммами в один-два контракта, а не делить на копейки и вносить миллион записей? Заранее спасибо! Добрый день! Помогите, пожалуйста. Был экспорт в Беларусь, собрали документы. Заполняю программу, вопрос по заполнению раздела 8. Заполнила данные поставщика, который нам поставил товар. Вопрос вот в чем, по накладной он нам поставил 1300 позиций. Из них 2 позиции пошли на экспорт. К примеру товар А был поставлен мне Поставщиком в количестве 4 штук, товар Б в количестве 6 штук. А белорусскому покупателю отгрузили товар А - 1шт, товар Б -1 шт., все остальное было продано в России. В разделе "сведения о товарах в договоре с текущим поставщиком" мне нужно поставить: а) 1 шт. товар А и 1 штука товар Б, б) или нужно указать А -4 шт., Б -6 шт., в) или все 1300 позиций по накладной. Заполняю впервые. Очень прошу помочь.... Подскажите пожалуйста как заполнить раздел 6 «Сведения о ТСД» в программе «Возмещение НДС: Налогоплательщик» (ПИК НДС)? CMR не оформляли, есть только ТОРГ-12 с печатью и подписью заказчика (Казахстан) и счет-фактура, ну и конечно есть его заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налорга (Казахстан). Что указать в качестве ТСД разделе 6? ТОРГ-12 это ТСД или нет? Подскажите пожалуйста как заполнить раздел 6 «Сведения о ТСД» в программе «Возмещение НДС: Налогоплательщик» (ПИК НДС)? CMR не оформляли, есть только ТОРГ-12 с печатью и подписью заказчика (Казахстан) и счет-фактура, ну и конечно есть его заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налорга (Казахстан). Что указать в качестве ТСД разделе 6? ТОРГ-12 это ТСД или нет? Добрый день! Помогите, пожалуйста. Был экспорт в Беларусь, собрали документы. Заполняю программу, вопрос по заполнению раздела 8. Заполнила данные поставщика, который нам поставил товар. Вопрос вот в чем, по накладной он нам поставил 1300 позиций. Из них 2 позиции пошли на экспорт. К примеру товар А был поставлен мне Поставщиком в количестве 4 штук, товар Б в количестве 6 штук. А белорусскому покупателю отгрузили товар А - 1шт, товар Б -1 шт., все остальное было продано в России. В разделе "сведения о товарах в договоре с текущим поставщиком" мне нужно поставить: а) 1 шт. товар А и 1 штука товар Б, б) или нужно указать А -4 шт., Б -6 шт., в) или все 1300 позиций по накладной. Заполняю впервые. Очень прошу помочь

Программный комплекс " Возмещение НДС : Налогоплательщик " версии 3.0. 8.2 от setbases30 ( программы "Возмещение НДС: Сервис" 3. инструкция по заполнение следующих разделов программного обеспечения «НДС».

Декларация по НДС заполняется автоматически в программе Бухсофт: Напомним, что декларация по налогу на добавленную стоимость сдается налогоплательщиками 4 НДФЛ: когда компенсация не облагается налогом?

Заполнение декларации в "Возмещение НДС.Налогоплательщик"

Декларация по НДС за 1 квартал 2016 года: инструкция по заполнению уплате в бюджет ( возмещению из бюджета), по данным налогоплательщика ». необходимо проверить отчетность в специальной программе ФНС.

Программный комплекс " Возмещение НДС : Налогоплательщик " версия 3.0. 8.3 Формат выходного файла НДС НП 3.06(1): FFormND3.zip · Актуальные.

Подскажите,пожалуйста,как заполнить данные в программе " Возмещение НДС. Налогоплательщик " для передачи в ФНС: В разделе 7.

инструкция по заполнению программы возмещение ндс налогоплательщикинструкция по заполнению программы возмещение ндс налогоплательщик

Инструкция по установке изменений к программе - Изменение 1 к Программный комплекс " Возмещение НДС : Налогоплательщик " версия 3.0. 8.2.

Программный комплекс "Возмещение НДС: Налогоплательщик" версия 3.0.8.3

 

Для переноса данных в « Возмещение НДС : Налогоплательщик » необходимо После заполнения настроек и нижних таблиц (с товарами) необходимо. В инструкции к обработке всё это подробно описано. (6) pkv11, Хм, а в программе "Возмещение НДС" есть хоть одна декларация?

Комментарии (0)Просмотров (692)


Зарегистрированный
Анонимно